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【ST天喻】ST天喻被美国财政部OFAC列入SDN清单 - 公司外汇结算等或受影响
浏览次数:【367】  发布日期:2024-6-16 19:13:40    文章分类:财经资讯   
专题:ST天喻】 【美国财政部】 【SDN】 【OFAC】 【财政部
 

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  屋漏偏逢连夜雨,ST天喻(300205)又传来利空消息。

  6月16日晚间,ST天喻公告,公司于近日获悉,美国财政部OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)将公司列入SDN清单(特别指定国民清单)。被列入清单的实体在与美国实体之间的交易、海外资产转移、外汇结算等方面将面临限制。

  ST天喻表示,近年来公司大力发展国际业务,努力开拓国际智能卡、金融支付终端等产品市场,国际业务规模逐年增长。公司与海外客户之间的贸易属于正常的业务往来,并严格遵守生产经营等活动涉及的相关法律法规及国际商业惯例,OFAC的制裁是单边行为,其将公司列入SDN清单的原因及详细情况尚待核对,公司将尽快与各方积极沟通,期待能够获得公平公正的对待。

  ST天喻强调,本次被列入SDN清单将可能对公司的外汇结算等方面发生影响,公司目前未在美国设立子公司及分支机构,在美国不存在任何资产,未在美国发展业务,公司正在对被列入SDN清单引发的影响水平进行评估,将制定有效的应对措施,最大限度地保护客户、合作伙伴、股东和员工的利益。

  另据公开信息显示,美国当地时间2024年6月12日,美国国务院与财政部OFAC发布公告,对300多家个人与实体实施制裁,其中包含41家中国企业(OFAC制裁33家,国务院8家)和5名个人。其中, 天喻信息 因为受制裁的俄罗斯Alfa银行提供超90万美元的产品而被列入名单当中。

  2023年年报显示,ST天喻在国外地区实现营业收入为3.01亿元人民币,占全部营业收入比重的17.68%。2020年,ST天喻国外地区营业收入尚为4000万元左右,近三年公司国外地区营业收入增速较快。

  今年1月,因为未能在规定的时限内及时解决相关违规担保事项,ST天喻被实施其它风险警示(ST)。今年4月底,ST天喻在披露2023年年报的同时,也向交易所申请撤消其它风险警示,称违规担保事项已消除。

  不过,深交所很快也向ST天喻下发了2023年年报问询函,问询函中也详细追问了ST天喻违规担保事项的解决情况,同时针对年审会计师在《内部控制审计报告》中提出公司存在非财务报告内部控制的重大缺陷,深交所要求公司对相关细节情况作进一步说明。

  直到今天,ST天喻已数次公告延期回复2023年年报问询函,直到今天也尚未回复。同时,公司申请撤消对公司股票交易实施其它风险警示事项也尚处于补充材料阶段,最终能否获得深交所同意尚存在不确定性。

  5月20日,ST天喻召开2023年年度股东大会,会上,公司《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》等多项议案未获通过,投票结果显示,相关议案均出现较大比例的弃权票。

  对于这一情况,深交所也火速下发关注函,询问公司主要股东投弃权票的原因。

  ST天喻在回复公告中表示,经向公司主要股东核对,控股股东武汉同喻和公司实际控制人艾迪屡次提出派驻人员到公司的要求,以协助管理层排查、解决公司内控、财务、法律方面存在的问题,要求公司召开临时董事会会议,排查内控风险,推动公司解决内控问题。但公司直到今天未召开临时董事会会议,内部控制核查工作尚未落实到位,整改工作进度及整改结果未能达到预期目标,从保护武汉同喻投资者和上市公司全体股东的利益动身,武汉同喻对相关议案投了弃权票。

  另外,公司第贰大股东光谷基金也对公司相关议案投下弃权票。原因系公司股票交易被实施其它风险警示,光谷基金要求公司加强内部控制,对内部控制各个环节进行核查,并针对核查发现的问题落实整改。年度股东大会召开日,光谷基金因公司对交易所问询函关注的问题未得到清晰的解释说明,公司内控整改工作未达预期、未同意光谷基金推荐的人员进入公司参与管理、未及时召开临时董事会会议等原因,对相关议案投了弃权票。

  对于股东指出的内部控制不规范问题,ST天喻解释称,2024年上半年,公司已针对印章、资金、信息披露管理等内部控制开展自查专项审计工作,针对公司印章管理、对外担保及大额资金管理补充核查工作,并对印章管理内部控制缺陷整改进行跟踪审计。公司已完成《用章管理制度》的修订,严格落实印章专人保管、双人管控、电子监控、印章外借等执行层面的整改措施。

  另外,2024年下半年,公司将在审计委员会的指导下,强化内部控制体系建设,明确公司管理层、各业务方向及部门责任人的内部控制管理职责,将内控职责并入有关人员绩效考核,建立职责清晰的内控组织体系,落实公司内部控制建设目标;针对资金管理、用章管理、供应链管理、投资管理等内部控制关键环节的各项内控工作,以公司经营办公会为领导小组,定期审议各项内控工作进展,推动、督促、检查上述重点工作的开展情况,进一步推进公司合规运营。

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