3月29日, 桂林旅游 股份有限公司(以下简称“ 桂林旅游 ”)发布2023年年度报告。报告期内, 桂林旅游 实现营业收入4.67亿元人民币,同比增长260.89%;净收入1637.6万元人民币,同比增长105.81%;扣非净收入1246.93万元人民币,同比增长104.3%。
2023年, 桂林旅游 游客接待量达618.57万人次,同比增长233.31%。其中, 桂林旅游 旗下两江四湖、银子岩、贺州温泉等景区共接待游客359.18万人次,同比增长355.48%;漓江游船客运业务共接待游客63.97万人次,同比增长737.1%;漓江大瀑布饭店共接待游客22.14万人次,同比增长250.52%;旅游汽车公司共接待游客27.51万人次,同比增长112.11%。
分产品看,2023年 桂林旅游 景区旅游板块实现营业收入2.5亿元人民币,同比增长280.42%;漓江游船客运实现营业收入1.13亿元人民币,同比增长639.31%;漓江大瀑布饭店营业收入同比增长161.64%至7539.81万元。
尽管2023年 桂林旅游 业绩恢复迅速,但由于桂林当地旅游业在2020年-2022年受到严重冲击, 桂林旅游 2020年-2022年的净收入合计亏损7.61亿元人民币。截至2023年年末, 桂林旅游 未分配利润-5.85亿元人民币,已超过公司实收股本总额的三分之一。
桂林旅游 方面表示,2023年是旅游行业复苏的一年,旅游市场竞争日趋激烈。本地旅游业复苏阶段,旅游市场仍以低端团队为主,中高端渠道销售面临低价游的恶性竞争。另一方面,同质化景区增多,周围新兴景点不断增加和其它旅游目的地的大力宣传,造成游客可选择性增多,区域性及目的地竞争日益加剧。桂林作为老牌旅游目的地,在知名度、品牌形象、市场宣传等方面已逐渐被新兴旅游目的地超越,旅游核心竞争力在不断弱化。
另外, 桂林旅游 坦言,现阶段公司的旅游产品营销模式相对传统,产品属性不能完全和市场匹配,线上渠道开发力度不够,细分市场拓展深度和广度有待提高,没有形成拳头产品组合,市场知名度和竞争力弱化,传统观光型旅游产品需要丰富内容和迭代升级。
在此环境下, 桂林旅游 方面表示,2024年把优化盘活资产、催收欠钱作为破局的第壹关键。筑牢主要业务基础,深化与各界头部企业的务实合作,开发新兴旅游业务形态,启动合格再融资项目的寻找、培育工作,整合桂林、广西甚至周围省市优质旅游资源,实现外延式扩张,做大公司规模。