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【三只松鼠】大华所及相关负责人因三只松鼠年报审计问题被警示

查看信息来源】   发布日期:11-25 10:03:47    文章分类:商业洞察   

  财中社11月25日电根据安徽证监局在2024年11月25日发布的公告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)和签字会计师郝丽江和李东辉因在 三只松鼠 (300783)2023年年报审计中存在多项审计程序执行不到位的问题,受到出具警示函的行政监管措施。

  具体问题包含:在了解内部控制审计程序时,未针对不同模式和渠道进行充分的了解与测试;期后回款审计程序中,未对主要客户的回款情况进行进一步核查;预付账款审计中缺乏对进口供货商信息的检查;存货审计进程中存在函证未回或回函不符的问题;和推广费用审计程序中缺少重要供货商的款项确认单等结算单据。这些行为违反了相关审计准则和上市公司信息披露管理办法的限定。

  安徽证监局决定将此情况记入证券期货市场诚信档案,并要求有关人员在30日内提交书面整改报告。如对该决定不服,可在收到决定书后60日内申请行政复议,或在6个月内向人民法院提起诉讼。

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