3月30日, 五矿发展 (600058)公布2024年年报,公司营业收入为672.4亿元人民币,同比下降14.9%;归母净收入为1.26亿元人民币,同比下降36.9%;扣非归母净收入亏损2.87亿元人民币,同比下降688.2%;经营资金流净额为18.12亿元人民币,同比增长495.9%;EPS(全面摊薄)为0.1172元。
其中第四季度,公司营业收入为158.5亿元人民币,同比下降22.0%;归母净收入亏损1068万元人民币,同比下降153.4%;扣非归母净收入自去年同期亏损6175万元变为亏损9486万元人民币,亏损额进一步扩大;EPS为-0.01元。
截至四季度末,公司总资产239.09亿元人民币,较上年度末增长5.2%;归母净资产为75.12亿元人民币,较上年度末下降0.1%。
公司在2024年度的经营环境面临诸多挑战,全球经济复苏动能减弱,地缘政治冲突持续,贸易摩擦加剧,造成国内市场需求不足。尽管在一系列政策支持下,国内经济有所企稳,但钢铁行业的下行周期仍在延续,供需失衡加剧,原料成本高企,行业整体盈利空间受到压缩。
在原材料业务方面,公司积极应对市场波动,采取了多项措施以提升市场竞争力,包含加强上游资源保障能力和拓宽下游销售渠道。2024年,铁矿石、煤炭、锰矿及铬矿等业务均签订了长期合同,确保了重点商品的稳定供应。另外,公司在钢铁业务上也加快了转型升级的步伐,聚焦关键领域,推动终端服务能力的提升。
在供应链综合服务方面,公司推进了传统业务模式的革新,优化了仓储、加工和物流服务,以提高服务品质和效率。报告期内,物流园业务吞吐量和加工量均实现增长,显示出公司在提升运营效率方面的努力和成效。总的而言,尽管面临严峻的市场环境,公司通过聚焦主业和优化资源配置,力求在困难中实现稳健发展。