商业洞察
【王振滔】发生大额资金占用、关联交易且未按规定及时披露 - ST奥康及实控人等被上交所公开谴责
【查看信息来源】 6-11 16:29:05
上海证交所6月11日公告,对 ST奥康 及实际控制人暨当时担任老总王振滔,当时担任总经理王进权,当时担任董事会秘书、财务总监翁衡予以公开谴责。公司发生大额资金占用、关联交易,且未按规定及时披露。
经查,公司及王振滔在信息披露、规范运作方面,相关责任人在职责履行方面,存在违规行为。2021年至2022年,在王振滔的组织、安排下,公司通过第叁方将公司资金转给由王振滔控制的 温州市 瓯海南白象如飞鞋服店、 永嘉县 奥光鞋店,上述行为构成实际控制人及其关联方非经营性资金占用。其中,2021年累计发生额166,999,815.93元,期未余额41,539,628.07元,占公司当期净资产的比率分别为4.82%、1.20%;2022年累计发生额9500万元人民币,期末余额26,030,050元人民币,占公司当期净资产的比率分别为3.23%、0.88%。截至2024年3月28日,占用资金及利息已归还。公司2022年年报第壹次披露2022年资金占用累计发生额91,999,920.60元;2023年6月10日在回复上海证交所问询函时,公司更正披露2022年资金占用累计发生额为9500万元。
2021年至2023年4月,王振滔利用上市公司影响力,与经销商商量,经销商将货款汇入王振滔控制的 温州市 瓯海南白象如飞鞋服店、 永嘉县 奥光鞋店的银行账户,造成经销商回款至上市公司的时间滞后。前述行为属于上市公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项,构成关联交易。其中,2021年累计发生额500,915,926.22元,占公司当期净资产的14.45%;2022年累计发生额364,314,595.60元人民币,占公司当期净资产的12.37%;2023年上半年累计发生额102,597,655.23元,占公司当期净资产的3.46%。截至2023年4月14日,前述关联交易已停止开展。
对于上述情况,公司未按规定及时披露,亦未在2021年年度报告、2022年年度报告、2023年半年度报告等报告中真实、准确、完整披露。