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【*ST明诚】年报虚假记载 - 这家企业及高管拟被重罚1550万元!
浏览次数:【748】  发布日期:2024-2-25 21:07:34    文章分类:财经资讯   
专题:*ST明诚】 【2020】 【2021
 

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  因涉嫌信息披露非法被中国证券监督管理委员会立案侦查半年后, *ST明诚 (600136)收到了湖北证监局下发的《行政处理事先告知书》。

   *ST明诚 2月25日公告显示,公司及相关高管拟合计被罚1550万元。其被罚所涉具体事项包含2020年年报披露的担保事项存在重大遗漏、2020年及2021年年报存在虚假记载、未按规定披露仲裁信息等。

  涉及多项违规

   *ST明诚 于2023年7月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露非法,中国证券监督管理委员会决定对公司立案。

  2024年2月23日,公司收到湖北证监局下发的《行政处理事先告知书》。《告知书》显示, *ST明诚 涉嫌多项信息披露违法事项。

  首先,公司2020年年报披露的担保事项存在重大遗漏。公司曾为关联方当代投资向湖北合作及其子公司借款提供担保,为雨石矿业向中经贸易借款提供担保,为新英开曼对亚足联付款义务提供全额担保,为当代足球俱乐部向曾某潮借款提供担保。这四项担保均未在2020年年报中披露,构成《证券法》规定的重大遗漏。

  其次,公司2020年年报、2021年年报存在虚假记载。尤其是2021年年报中,公司存在回购义务未确认负债,收入确认不准确,存货减值不充分,商誉减值不准确等诸多问题。共造成2021年报财务报表虚增收入9842万元人民币,少计减值金额3.1亿元人民币,少计负债3000万元人民币,虚增利润总额4.09亿元人民币。

  其中, *ST明诚 在其控股子公司新英开曼以1500万美元分摊确认21/22赛季西甲版权业务收入的情景下,在2021年年报编制中根据4500万欧元分摊确认21/22赛季西甲版权业务收入,未充分运用可以获取的不利信息,确认收入依据不充分,造成2021年报虚增收入9842万元。

  存货减值方面, *ST明诚 的VR视频(球星伊涅斯塔视频)、影视剧《敌营十八年》、《狄仁杰》(《狄仁杰之秋官课院》)、《V2-英雄连》等项目自身分别出现无法拍摄、对手方失去联系等无法完成预定目标的情景,存货出现明显减值迹象。因存货降价准备未及时计提,造成 *ST明诚 2021年年报虚增利润9800万元人民币,2022年年报虚减利润总额9800万元。

  对2021年利润影响最大的问题出现在商誉减值上。2015年, *ST明诚 收购强视传媒有限公司,收购时在合并财务报表发生商誉约3.4亿元人民币,2021年年报时剩余商誉账面价值约2.13亿元人民币。

  《告知书》提到, *ST明诚 在商誉减值收益预测依据的条件数据中存在影视剧《好女无双》、《湖畔杀人案》、电视剧《人生》、《幸福到万家》等9个项目的 利润预测数据与实际情况不符,无客观证据支撑或与客观证据矛盾的情形。

   *ST明诚 在2021年商誉减值测试结果不准确,造成年报中少计提商誉减值2.13亿元人民币,2021年合并财务报表虚增利润总额2.13亿元人民币。

  拟警告并罚款1550万元

  综合 *ST明诚 犯法行为,湖北证监局拟决定对 *ST明诚 给予警告,并处以760万元罚款。同时对公司多位高管给予警告并罚款。

  其中,对公司当时担任老总易仁涛处以400万元罚款;对当时担任副总经理、财务总监处以170万元罚款;当时担任副总经理、董秘高维处以100万元罚款;对当时担任总经理、董事闫爱华处以70万元罚款;董事喻凌霄处以50万元罚款。上述对公司及当时担任高管的罚款合计1550万元。

  《告知书》提到,易仁涛作为公司信息披露的主要责任人,知悉并参与 *ST明诚 四项借款担保事项,并在2020年年报上签字,应当确保2020年年报的真实、准确、完整,是2020年年报重大遗漏犯法行为直接负责的主管人员。

  当时担任副总经理、董秘高维知悉并参与当代投资、新英开曼、当代足俱等三项借款担保事项,并在2020年年报上签字,是2020年年报重大遗漏犯法行为的其它直接责任人员。

  当时担任副总经理、财务总监李珍玉知悉当代投资、新英开曼两项借款担保事项,并在2020年年报上签字,是2020年年报重大遗漏犯法行为的其它直接责任人员。闫爱华知悉新英开曼担保事项,董事喻凌霄知悉并参与新英开曼担保事项,并在2020年年报上签字,是2020年年报重大遗漏犯法行为的其它直接责任人员。

   *ST明诚 表示,公司本次收到的《行政处理事先告知书》中所涉及内容,未触及有关规定的重大违法强制退市情形。目前,公司各项经营活动正常开展。公司将加强内部治理的规范性,提高信息披露质量。

  此前审计机构辞任

   *ST明诚 近年来经营状况欠安。公司2022年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负,且被出具了无法表示意见的2022年年度审计报告,其股票已于2023年4月28日起被实施退市风险警示。

  根据有关规定,若公司2023年年度财务会计报告被出具保存意见、无法表示意见和否定意见等类型的审计报告,公司股票将在2023年年度报告披露后,面临财务类强制性退市的危险。

  不过,1月30日, *ST明诚 已公告,经公司财务部门初步测算,预计公司2023年年度归属于上市公司股东的所有者权益为2.5亿元至3.75亿元人民币。同时,公司2023年年度预计实现净收入约22亿元至32亿元人民币,实现结束亏损实现盈利。不过,其扣非净收入预计仍将亏损2.5亿元至5亿元人民币。

  今年1月26日, *ST明诚 公告,其审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)因审计任务繁重且项目组成人员变动,经审慎检视人员和时间安排后,预计无法按时完成对公司2023年度财务报表审计工作,故其于2024年1月26日向公司提出辞任申请。

  随后几天, *ST明诚 宣布聘请中审众环为公司2023年年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。

   *ST明诚 近日已发布第贰次终止上市风险提示,若中审众环不能按时完成审计工作,或能按时完成审计工作,但其审计报告显示公司财务报告被出具保存意见、无法表示意见和否定意见等类型的审计报告,公司将面临财务类强制性退市的危险。

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